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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5027-376-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA UTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5027-20-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Central |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
780168,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131702
| Expendedoras de artículos de higiene | 1 | Global | Suministro de Insumos Higiénicos para la Universidad de Tarapacá - Sistema Uta Compra 1er Semestre Periodo: 01-01-2019 al 31-07-2019 por ordenes de compra emitidas y enviadas a través del sistema UTA COMPRA, Licitación ID 5027-20-LP17. Contrato oficializado según Res. Exenta VAF N°070/2018 | Suministro de Insumos Higiénicos para la Universidad de Tarapacá - Sistema Uta Compra 1er Semestre Periodo: 01-01-2019 al 31-07-2019 por ordenes de compra emitidas y enviadas a través del sistema UTA COMPRA, Licitación ID 5027-20-LP17. |
$ 4.106.148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.106.148
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$ 4.106.148
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Total Neto
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$ 4.106.148
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 780.168
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$ 4.886.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.