Orden de Compra. Nº5027-376-SE19 "SUMINISTRO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA UTA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-376-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA UTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-20-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 780168,12
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131702
Expendedoras de artículos de higiene1GlobalSuministro de Insumos Higiénicos para la Universidad de Tarapacá - Sistema Uta Compra 1er Semestre Periodo: 01-01-2019 al 31-07-2019 por ordenes de compra emitidas y enviadas a través del sistema UTA COMPRA, Licitación ID 5027-20-LP17. Contrato oficializado según Res. Exenta VAF N°070/2018Suministro de Insumos Higiénicos para la Universidad de Tarapacá - Sistema Uta Compra 1er Semestre Periodo: 01-01-2019 al 31-07-2019 por ordenes de compra emitidas y enviadas a través del sistema UTA COMPRA, Licitación ID 5027-20-LP17. $ 4.106.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.106.148 $ 4.106.148
Total Neto $ 4.106.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 780.168
TOTAL OC $ 4.886.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.