Orden de Compra. Nº5027-378-SE18 "COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-378-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 941739-34-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 13391,2
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL (unidad) o equivalente $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadFRANELA NARANJA 35x40FRANELA NARANJA 35x40 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadJABON LIQUIDO ANTISEPTICO x5LJABON LIQUIDO DE 5 LTS. $ 5.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLYSOFORM AEROSOL SPRAYLYSOFORM AEROSOL SPRAY o equivalente. $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480
47131805
Limpiadores de uso general18UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOLDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400cc ANTITABACO. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
Total Neto $ 70.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.391
TOTAL OC $ 83.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.