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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5027-380-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COLACION (MEC) OC 2011060477 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5027-11-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Central |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
43492,430016 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-05-2011 |
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Proveedor |
Graciela Maturana Hidalgo |
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Razón Social |
Graciela Maturana Hidalgo
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R.U.T. |
6.885.629-9 |
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Sucursal |
Graciela Maturana Hidalgo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Concesionarios de casino de comida | 454 | Unidad | SERVICIO DE COLACION PARA AUXILIARES Y VIGILANTES DEL CAMPUS VELASQUEZ, SERVICIO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2011, SEGÚN COTIZACIONES Nro. 000577. | SERVICIO DE COLACION PARA AUXILIARES Y VIGILANTES DEL CAMPUS VELASQUEZ, SERVICIO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2011, SEGÚN COTIZACIONES Nro. 000577. |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.816
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$ 228.908
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Total Neto
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$ 228.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.492
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$ 272.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.