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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5027-488-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Articulos de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveer de articulos de aseo a las diferentes dependencias de la UTA. Segun Docto Nº 041615 |
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Proveniente de Licitación
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5027-241-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Central |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1775 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2531,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
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R.U.T. |
6.640.389-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | Limpiadores de uso general | Suministro de articulos de aseo en general |
$ 13.323,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.323
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$ 13.323
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Total Neto
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$ 13.323
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.531
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$ 15.854
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.