Orden de Compra. Nº5027-70-SE08 "Suministro Articulos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-70-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Suministro Articulos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de suministros de aseo para los diferentes estamentos de la Universidad de Tarapacá. Segun Documentos: 040811-040796
Proveniente de Licitación 5027-241-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna -1
Impuesto 20629,82
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalSuministro de articulos de aseo en general $ 108.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.578 $ 108.578
Total Neto $ 108.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.630
TOTAL OC $ 129.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.