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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5027-783-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
suplementa OC 5027-647-se10 Servicio Alojamien ECV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5027-16-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Central |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
7260,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2010 |
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Proveedor |
HOTEL EL PASO PARK |
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Razón Social |
ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A.
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R.U.T. |
76.744.260-2 |
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Sucursal |
HOTEL EL PASO PARK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad no definida | SUPLEMENTA OC 5027-647-SE10 OC INTERNA 2010110055 SERVCIOS DE ALOJAMIENTO CON SERV. CONEXO DEL SR. JOSE RIOS SEGUN FACTURA Nº 19376 | SUPLEMENTA OC 5027-647-SE10 OC INTERNA 2010110055 SERVCIOS DE ALOJAMIENTO CON SERV. CONEXO DEL SR. JOSE RIOS SEGUN FACTURA Nº 19376 |
$ 38.213,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.213
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$ 38.213
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Total Neto
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$ 38.213
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.260
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$ 45.473
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.