Orden de Compra. Nº5027-787-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5027-252-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-787-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5027-252-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA IMPLEMENTAR LA CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA. FLETE E INSTALACION (SI PROCEDE). ASOCIADOS AL C.C. Nº7127
Proveniente de Licitación 5027-252-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social Universidad de Tarapacá
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Tarapacá
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna -1
Impuesto 151259
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA LD FRIO LTDA
R.U.T. 78.937.470-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121510
visi cooler 2 puertas de abatir1Unidadvisi cooler 2 puertas de abatirVISI COOLER 2 PUERTAS W38 $ 796.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.100 $ 796.100
Total Neto $ 796.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.259
TOTAL OC $ 947.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.