Orden de Compra. Nº5027-892-SE09 "compra de insumos higiénicos (ARR)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-892-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2009
Nombre de la Orden de Compra compra de insumos higiénicos (ARR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-870-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 1532,134445
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada
Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA
R.U.T. 78.746.750-4
Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Suministrar Insumos de Higiene1UnidadBolsa de Papel Higiénico Jumbo Scott 4x550 Mts  $ 8.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
Total Neto $ 8.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.532
TOTAL OC $ 9.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.