Orden de Compra. Nº503-320-SE12 "MATERIAL DE DIFUSION"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 503-320-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-09-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 503-6-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gob. Provincial de Petorca
Razón Social Gobernación Provincial de Petorca
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra Portales 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Petorca
R.U.T. 60.511.057-6
Dirección de Facturación Portales 367
Comuna La Ligua
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura Portales 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor impresoslibra
Razón Social NANCY DEL CARMEN HURTADO OSSANDON
R.U.T. 5.913.590-2
Sucursal impresoslibra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p1000Unidadafiches Prevención Alcohol a 4 colores tiro couche 130 grs., diseño incluido.   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.