Orden de Compra. Nº5032-12-SE18 "Materiales mantención"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5032-12-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Cementerio Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema presupuestario.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 82182,6
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191607
Máscara antihumo2Unidad Mascara M-1 masprot 2 vias $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30161508
Rodillo de papel pintado3Unidad Rodillo 18 cm chiporro natural $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31211904
Brochas4Unidad Brocha 3" $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
31211904
Brochas3Unidad Brocha 4" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
30161907
Escaleras1Unidad Escalera articulada plegable metálica 3,3 mt. $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
31211506
Pinturas de látex4Tineta Latex acrilico codigo 956 sipa $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
25181709
Pala cargadora2Unidad Pala Hoyera con mango $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
46181504
Guantes protectores6Par Guante cabritilla gris $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31211506
Pinturas de látex2Tineta Látex acrílico blanco exterior $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
40141702
Grifos2Unidad Llave lavamanos pomo $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31162702
Ruedas2Unidad Rueda de carretilla completa $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960
Total Neto $ 432.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.183
TOTAL OC $ 514.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.