|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5034-48-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 5034-49-COT23 PERSIANAS Y ROLLER PARA FACULTAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
10 Facultad de Ciencias del Mar |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
60.921.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
60.921.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
AV. BORGOÑO 16.344 REÑACA, VIÑA DEL MAR. |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
122283,62 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. BORGOÑO 16.344 REÑACA, VIÑA DEL MAR. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Contacto Roller SPA |
|
Razón Social |
VENTA Y SERVICIOS PARA EL HOGAR SPA
|
|
R.U.T. |
76.828.125-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Contacto Roller SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | CORTINAS ROLLER Y PERSINAS, DETALLE EN COTIZACION N° 5547. | CORTINAS ROLLER Y PERSINAS, DETALLE EN COTIZACION N° 5547. |
$ 643.598,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 643.598
|
$ 643.598
|
|
|
Total Neto
|
$ 643.598
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 122.284
|
|
$ 765.882
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.