Orden de Compra. Nº5035-101-SE25 "2025062431000741; SERVICIOS DE ASEO; Pago saldo insoluto Servicio de aseo y limpieza Facultad de Arquitectura desde 5035-1-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5035-101-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 2025062431000741; SERVICIOS DE ASEO; Pago saldo insoluto Servicio de aseo y limpieza Facultad de Arquitectura desde 5035-1-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5035-1-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 08 Facultad de Arquitectura
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 429368 del sistema Financiero UV.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Av. El Parque N°570, Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 465291
Dirección de Envío de la Factura Av. El Parque N°570, Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERASEO SPA
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENCIONES
R.U.T. 76.250.409-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERASEO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12MesSaldo insoluto correspondiente al valor mensual reajustado a los meses de agosto 2024 a julio de 2025Saldo insoluto correspondiente al valor mensual reajustado a los meses de agosto 2024 a julio de 2025 $ 204.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.448.900 $ 2.448.900
Total Neto $ 2.448.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 465.291
TOTAL OC $ 2.914.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.