Orden de Compra. Nº5035-74-SE24 "Pasajes aéreos Escuela de Diseño"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5035-74-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos Escuela de Diseño
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 08 Facultad de Arquitectura
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 408588 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Av. El Parque N°570, Playa Ancha
Comuna Algarrobo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. El Parque N°570, Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMrs Pilar Pantoja LA0650 14OCT 0855 SCL LIM 1045 LA2392 14OCT 1255 LIM MDE 1605 LA2393 19OCT 1820 MDE LIM 2125 LA0524 19OCT 2300 LIM SCL 0430+1 BAG: 1PC INCLUYE SEGURO DE VIAJE POR LA ESTADÍAMrs Pilar Pantoja LA0650 14OCT 0855 SCL LIM 1045 LA2392 14OCT 1255 LIM MDE 1605 LA2393 19OCT 1820 MDE LIM 2125 LA0524 19OCT 2300 LIM SCL 0430+1 BAG: 1PC INCLUYE SEGURO DE VIAJE POR LA ESTADÍA $ 853.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.100 $ 853.100
Total Neto $ 853.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 853.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.