Orden de Compra. Nº5036-89-SE24 "SHOWER - PRESUPUESTO N°683"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5036-89-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SHOWER - PRESUPUESTO N°683
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 07 Facultad de Farmacia
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Gran Bretaña 1093, Playa Ancha
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Av. Gran Bretaña 1093, Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 67068,29
Dirección de Envío de la Factura Av. Gran Bretaña 1093, Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SHOWER PRESUPUESTO N°683
TRABAJO CORRESPONDIENTE A FACULTAD DE FARMACIA, UNIVERSIDAD DE VALPARAISO, AV. GRAN BRETAÑA 1093, PLAYA ANCHA, VALPARAISO.
CONTACTO: KATHERINE VIDAL G.
Fono: (32) 2508102
coordinadoraadministrativa.farmacia@uv.cl

Revisar Archivo adjunto:
"INSTRUCTIVO - PROVEEDORES"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vidriería Betty
Razón Social LUIS POBLETE ZUÑIGA EIRL
R.U.T. 76.622.526-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vidriería Betty
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadFABRICACION E INSTALACION SHOWER EN ALUMNIO COLOR MATE CON ACRILICO AMAZONA Medidas: 65x70x180 Presupuesto N°683 $ 446.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.824 $ 446.824
Total Neto $ 446.824
Descuento $ 93.833
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.068
TOTAL OC $ 420.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.