Orden de Compra. Nº5037-10-R106 "adquisicion de aspiradora"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5037-10-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2006
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de aspiradora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ASPIRADORA PARA LA MANTENCION DE OFICINAS DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Iquique - CGEIQU
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Facturación Avda. Diego Portales Nº 1041
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales Nº 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.
R.U.T. 79.612.590-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121602
Aspiradoras1UnidadAspiradorasASPIRADORA SOMELA SOLID 1600 $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900
Total Neto $ 54.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 54.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.