Orden de Compra. Nº5037-10-R108 "Compra de insumos de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5037-10-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de insumos de escritorio para la Sección Armas y Explosivos de la C.G.E.I.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Iquique - CGEIQU
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Facturación Avda. Diego Portales Nº 1041
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales Nº 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI
R.U.T. 3.087.130-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCarpetas para archivosCarpetas Rhein Fast Oficio transparentes $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
44121612
Cuchillos Cartoneros6UnidadCuchillos CartonerosCorta Cartón $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
44121612
Cuchillos Cartoneros4UnidadCuchillos CartonerosTijeras Krearte 7 1/2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCinta para empaquetarScotch 3 m grueso $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios5UnidadDistribuidores de pegamento o recambiosStik-Fix grandes $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
44121701
Lápiz pasta1UnidadLápiz pastaCaja de lápices gel color azul pilot 0.7 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
44121701
Lápiz pasta1UnidadLápiz pastaCaja Pápices gel rojo 0,7 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
44121705
Portaminas8UnidadPortaminasLápices porta mina isopic 0,9 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
44111506
Tacos calendario4UnidadTacos calendarioTacos calendario $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121904
Rellenos de tinta1UnidadRellenos de tintaTinta para tamón rojo $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
44121904
Rellenos de tinta1UnidadRellenos de tintaTinta para tampón azul $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
44121904
Rellenos de tinta1UnidadRellenos de tintaFco. tinta Parket color azúl $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
44111521
Sujetapapeles6UnidadSujetapapelesCajas de apretadores de 19mm offix $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
44121804
Borradores6UnidadBorradoresGóma de borar factor $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121904
Rellenos de tinta2UnidadRellenos de tintaRepuesto para lápiz parket azúl grueso $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 69.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 69.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.