Orden de Compra. Nº5037-25-R107 "Compra de aparato telefónico"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5037-25-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de aparato telefónico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de dos aparatos telefónicos para la Sección Armas y Explosivos de la C.G.E.I.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Iquique - CGEIQU
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Facturación Avda. Diego Portales Nº 1041
Comuna -1
Impuesto 5320
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales Nº 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social arana luza y cia ltda
R.U.T. 76.051.210-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191504
Teléfonos fijos2UnidadTeléfonos fijosAparatos telefónicos normales $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 28.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.320
TOTAL OC $ 33.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.