Orden de Compra. Nº5037-29-R108 "materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5037-29-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2008
Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de materiales de ferreteria para la sección armas y explosivos de la C.G.E.I.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Iquique - CGEIQU
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Iquique
R.U.T. 53.297.527-1
Dirección de Facturación Avda. Diego Portales Nº 1041
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales Nº 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad Comercial Todomadera Ltda.
R.U.T. 78.487.490-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante1UnidadPintura secantesegun cotizacion de fecha 15-07-2008 $ 80.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.808 $ 80.808
Total Neto $ 80.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 80.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.