Orden de Compra. Nº5038-4-SE08 "Adq. materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5038-4-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas según detalle orden de compra N°4959, Regularización factura N°0255554.-
Proveniente de Licitación 4067-13-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aseo y Ornato
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna -1
Impuesto 5251,03
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T. 96.838.560-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1Metro LinealCloruro de polivinilo (PVC)tubo hidraulico c/10 32mm x mt. y otros $ 27.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.637 $ 27.637
Total Neto $ 27.637
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.251
TOTAL OC $ 32.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.