|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5038-4-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adq. materiales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
según detalle orden de compra N°4959, Regularización factura N°0255554.- |
|
Proveniente de Licitación
|
4067-13-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
5251,03 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
|
|
R.U.T. |
96.838.560-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13102030
| Cloruro de polivinilo (PVC) | 1 | Metro Lineal | Cloruro de polivinilo (PVC) | tubo hidraulico c/10 32mm x mt. y otros |
$ 27.637,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.637
|
$ 27.637
|
|
|
Total Neto
|
$ 27.637
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.251
|
|
$ 32.888
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.