Orden de Compra. Nº5038-41-SE10 "Adq. materiales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5038-41-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4066-37-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aseo y Ornato
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza 161
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 29307,5798
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121630
Kit de grapadora1Unidadengrapadora, overoles. guantes y otros  $ 154.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.250 $ 154.250
Total Neto $ 154.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.308
TOTAL OC $ 183.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.