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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5038-77-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Flete Materiales, OC 2233 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Aseo y Ornato |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza 161 |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza 161 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
140429805 |
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Razón Social |
ELIAN ERNESTO MILLAR MARTEL
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R.U.T. |
14.042.980-5 |
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Sucursal |
140429805 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Global | flete materiales coyhaique- Pto. Ibáñez | |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.