|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5039-17-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5039-1-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5039-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECPLAN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Soza 161 |
|
Comuna |
Río Ibáñez
|
|
Impuesto |
11780 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza 161 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. |
|
Razón Social |
COMERCIAL MAURICIO HERNÁN ARROYO GODOY E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.182.258-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111801
| Cintas métricas | 4 | Unidad | Huincha de medir 10 mt metal | Huincha de medir 10 mt metal |
$ 15.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.000
|
$ 62.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 62.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.780
|
|
$ 73.780
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.