Orden de Compra. Nº5039-2-SE08 "Adq. materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5039-2-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas soporte administrativo, según orden de compra N°4840.-
Proveniente de Licitación 4067-12-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Planificación y Proyectos
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna -1
Impuesto 1907,9819
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1UnidadCarpetas para archivosmateriales de oficina $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.042 $ 10.042
Total Neto $ 10.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.908
TOTAL OC $ 11.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.