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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5039-2-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. materiales OC 8340 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4067-3-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Planificación y Proyectos |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza 161 |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
25134,2849 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza 161 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
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Razón Social |
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
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R.U.T. |
6.239.182-0 |
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Sucursal |
OFISERV DE CYBERPATAGONIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 1 | Global | materiale de oficina | |
$ 132.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.286
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$ 132.286
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Total Neto
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$ 132.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.134
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$ 157.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.