|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5039-55-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EP Nº1 Construcción SS. HH. Camping de Puerto Sánc |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5039-43-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECPLAN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
|
|
R.U.T. |
69.253.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Soza 161 |
|
Comuna |
Río Ibáñez
|
|
Impuesto |
1786099,465 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza 161 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
San Andres SpA |
|
Razón Social |
Ingenieria y Construccion San Andres SPA
|
|
R.U.T. |
76.432.921-K |
|
Sucursal |
San Andres SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel | 1 | Global | | EP Nº1 "conservación espacios recreativos de Puerto Ibáñez" |
$ 9.400.524,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.400.524
|
$ 9.400.524
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.400.524
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.786.099
|
|
$ 11.186.623
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.