Orden de Compra. Nº5039-57-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5039-16-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5039-57-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5039-16-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5039-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Calle Carlos Sosa Nº161, Puerto Ingeniero Ibáñez, Comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 724470
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Sosa Nº161, Puerto Ingeniero Ibáñez, Comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL FERRINO - Casa Matriz
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL FERRINOX LTDA
R.U.T. 77.334.800-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL FERRINO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
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Total Neto $ 3.813.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 724.470
TOTAL OC $ 4.537.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.