Orden de Compra. Nº5039-63-SE11 "3er. estado de pago P.T.A.S Sánchez"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5039-63-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2011
Nombre de la Orden de Compra 3er. estado de pago P.T.A.S Sánchez
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5039-7-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Planificación y Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza 161
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 1767234,0667
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza 161
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sandra veronica haro arcos
Razón Social SANDRA VERONICA HARO ARCOS
R.U.T. 13.410.354-K
Sucursal sandra veronica haro arcos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Construcción de obras civiles1Unidad3er. estado de pago Construcción Planta de tatamiento de Aguas Servidas Puerto Sánchez  $ 9.301.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.301.232 $ 9.301.232
Total Neto $ 9.301.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.767.234
TOTAL OC $ 11.068.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.