Orden de Compra. Nº5040-16-AG25 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ESPACIOS DEL CVT compra ágil: 5040-11-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5040-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ESPACIOS DEL CVT compra ágil: 5040-11-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140571001 del sistema SMC Ficha N° 05.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250
Comuna Quillón
Impuesto 42024,2
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ERA
Razón Social SOCIEDAD ERA SPA
R.U.T. 77.240.837-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD ERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadLubricante anticorrosivo en aerosol  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
31201518
Cinta conductor de electricidad2UnidadCinta aisladora color negro similar a 3M.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
11111606
Pizarra2UnidadPizarra blanca acrílica magnética de 40x60cm   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
46171501
Candados2UnidadCandado mediano 40mm con tres llaves  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39121402
Enchufes eléctricos3UnidadAlargador de 10 metros con un 4 a 6 tomas.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadAlargador de 5 metros con un 4 a 6 tomas.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12352310
Siliconas2UnidadPistola de silicona para manualidades.  $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780
12352310
Siliconas20UnidadBarras de siliconas para manualidades.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44121618
Tijeras2UnidadTijeras de jardín para poda.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
40142008
Mangueras para agua1RolloManguera de jardín de 1/2 (rollo de 80 metros)   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 221.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.024
TOTAL OC $ 263.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.