Orden de Compra. Nº5040-207-AG25 "Adquisicion articulos de aseo para usuarios programa vínculos versión 18, Dideco a compra ágil: 5040-199-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5040-207-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion articulos de aseo para usuarios programa vínculos versión 18, Dideco a compra ágil: 5040-199-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140560001006 del sistema SMC, F.T N° 204, Did.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250
Comuna Quillón
Impuesto 47580,75
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERLIMPIO
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERLIMPIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes35Unidadcepillo dental  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
53131606
Desodorantes23Unidaddesodorante mujer  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.470 $ 43.470
53131624
Toallitas húmedas35Unidadtoallitas húmedas  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.150 $ 73.150
53131628
Shampoo35Unidadshampoo 750ml   $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.205 $ 37.205
53131606
Desodorantes12Unidaddesodorante hombre   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
53131502
Pasta de dientes35Unidadpasta dental  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650
53131608
Jabones35Unidadjabón liquido 750ml  $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.620 $ 32.620
Total Neto $ 250.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.581
TOTAL OC $ 298.006


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.