Orden de Compra. Nº5040-366-SE20 "Material Publicitario Programa OPD Valle del Sol"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5040-366-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Material Publicitario Programa OPD Valle del Sol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4366-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207999 del sistema Ficha N°301 OPD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250
Comuna Quillón
Impuesto 46977,5
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marketing
Razón Social VILLA Y MORALES LIMITADA
R.U.T. 76.374.866-9
Sucursal marketing
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables100Unidad L4/Código 27, globos con o sin varilla todas las medidas y colores personalizados, incluye varilla. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44112002
Calendarios50Unidad L1/Código 82, Calendario pared 50x34cm doce meses, terminaciones con perforación para colgar. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
82101501
Letreros publicitarios150Unidad L1/Código 51, Flyers A4, papel couche. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
82101501
Letreros publicitarios150Unidad L1/Código 73, Tríptico tamaño carta, oficio, extendido, papel bond, couche, fotográfico. $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.050 $ 25.050
46171515
Estuches de llaves o llaveros50Unidad L4/Código 10, Llaveros diferentes diseños y colores. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
Total Neto $ 247.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.978
TOTAL OC $ 294.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.