Orden de Compra. Nº5041-76-SE25 "Instalación de iluminación playa Laguna Avendaño"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5041-76-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Instalación de iluminación playa Laguna Avendaño
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5041-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DOM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004001-2 del sistema Ficha técnica N° 78.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE 250
Comuna Quillón
Impuesto 437380
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON EDUARDO FUENTES ROMERO
Razón Social RAMÓN EDUARDO FUENTES ROMERO
R.U.T. 12.551.690-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAMON EDUARDO FUENTES ROMERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82111904
Distribución de prensa4UnidadCOD A.14 - Instalación de prensa o conector dentado.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
25202406
Reforzadores de poste2UnidadCOD A.20 - poste madera 8 metros incluye retiro ferretería y accesorios   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
20122208
Cabezal de flujo17UnidadCOD B.1 - cambio cabezal lumínico   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
27112119
Cambiador de bombilla de luz4UnidadCOD A.1 - luminaria led vial 100w  $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
43202208
Conjuntos de cableado4UnidadCOD A.5 - brazo acero galvanizado l-150 3m con cableado interior   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
39121204
Cables aéreos4UnidadCOD A.6 - Seguros Aéreos   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
39121204
Cables aéreos100Metro LinealCOD A.11 - red aérea (aluminio pre ensamblado 2x16mm2)   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 2.302.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 437.380
TOTAL OC $ 2.739.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.