|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5044-7-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Set de escritorios Unidad San Diego |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
|
|
R.U.T. |
61.504.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Diego Nº 1426 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
43602 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Diego Nº 1426 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ofimat Ltda. |
|
Razón Social |
Comercial Ofimat Limitada
|
|
R.U.T. |
76.426.266-2 |
|
Sucursal |
Ofimat Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101716 2239-4-LP14
| organizadores de escritorio | 19 | | (1110442 )SET DE ESCRITORIO HFS METALICO 5 PIEZAS NEGRO UNIDAD 1130442 | (1110442) SET DE ESCRITORIO HFS METALICO 5 PIEZAS NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 231.800
|
$ 231.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 231.800
|
|
Descuento
|
$ 2.318
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.602
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 273.084
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.