Orden de Compra. Nº5045-16-CM14 "COMPRA DE MATERIALES ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5045-16-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT -ANTOFAGASTA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra LATORRE No 2901
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación LATORRE No 2901
Comuna Antofagasta
Impuesto 39824
Dirección de Envío de la Factura LATORRE No 2901
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : II $ 9.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico8 (387219) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m 388274(387219) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS JUMBO HOJA SIMPLE 500 m ; Código: 88816;Región : II $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas10 (975018) MOPA FIBRO LIMPIEZA RPTO ALGODON 180 GR 26 CM 990018(975018) MOPA FIBRO LIMPIEZA RPTO ALGODON 180 GR 26 CM; Código: 86494;Región : II $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (976680) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA CITRUS 700 GR 991680(976680) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA CITRUS 700 GR; Código: 86505CI;Región : II $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480 $ 11.480
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES10 (979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: 81988;Región : II $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131615
2239-7-LP12
Escobillones6 (979646) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) MEDIANO 994778(979646) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) MEDIANO; Código: 88868;Región : II $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general4 (981319) LIMPIA PISOS AROM LAVANDA BIDON 5 LITROS 996779(981319) LIMPIA PISOS AROM LAVANDA BIDON 5 LITROS; Código: 89066;Región : II $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
Total Neto $ 209.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.824
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 249.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.