Orden de Compra. Nº
5052-1080-SE19
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5052-29-LE19/2204008/PISTOLA,CONTENEDOR,PULVERIZADOR,JARROS,PASADORES,DOSIFICADORES/NOVIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5052-1080-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
5052-29-LE19/2204008/PISTOLA,CONTENEDOR,PULVERIZADOR,JARROS,PASADORES,DOSIFICADORES/NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5052-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15747
Usuario SIGFE
rmezaf
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna
Talca
Impuesto
27681,1
Dirección de Envío de la Factura
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
resein chile
Razón Social
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T.
77.325.080-4
Sucursal
resein chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112903
Rociador de la mano
14
Unidad
(Código interno 040701000140) Pistola spray o botella con rociador de 250 a 350 cc, totalmente plastica
1.-ROCEADOR 2.-DE 300 cc 3.-PLASTICOS
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.060
$ 11.060
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
(Código interno 040701060071) Contenedor plastico con tapa 60 litros aprox. para guardar ropa, sin regillas, ideal con pedal.
1.-ENVASE DE 60 LITROS 2.-CON PEDAL 3.-PLASTICO
$ 31.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.230
$ 31.230
27112903
Rociador de la mano
5
Unidad
(Código interno 040701090008) Pulverizador transparente de 1 litro, totalmente plástica, con boquilla y/o rociador.
1.-ROCEADOR 2.-PLASTICO 3.-DE Y LITROS
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
48101907
Jarras de servicio
6
Unidad
(Código interno 040801020009) Jarro de vidrio graduado de 1000 ml tipo pyrex, resistente a altas temperaturas, sin tapa.
1.-JARRO DE VIDRIO 2.-PYREX 3.-DE 1 LITRO
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
53141504
Hebillas
100
Unidad
(Código interno 041001021868) Pasadores metalicos de 5 cms de largo, 8 mm de ancho.
1.-HEBILLAS 2.-DE 5 CMS x 8 mm
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos
10
Unidad
(código interno 041498982338) Dosificadores de crema de 100 ml
1.-DOSIFICADOER DE CREMA 2.-DE 100 ML
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
Total Neto
$ 145.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.681
TOTAL OC
$ 173.371
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.