Orden de Compra. Nº5052-1122-SE12 "ENVASES TERMICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-1122-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ENVASES TERMICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna Talca
Impuesto 5714,744
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gotru
Razón Social GOTRU ALIMENTOS SPA
R.U.T. 78.549.450-4
Sucursal Gotru
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos410UnidadPORTA COLACION 205/2 C/D PORTA COLACION 205/2 C/D LINPAC $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.056
52152007
Pocillos410UnidadPORTA HAMBURGUESA PORTA HAMBURGUESA LIMPAC $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.022
Total Neto $ 30.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.715
TOTAL OC $ 35.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.