Orden de Compra. Nº5052-1143-SE18 "5052-21-LE18/2201001/ALIMENTOS/NOVIEMBRE/1474"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-1143-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 5052-21-LE18/2201001/ALIMENTOS/NOVIEMBRE/1474
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1474 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 7509,56
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roberto Alejandro
Razón Social ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA
R.U.T. 14.019.332-1
Sucursal Roberto Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12164502
Esencias o extractos4kilogramoBICARBONATO 1 KG COD. 010101000118Bicarbonato de Kilo SABU $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara4kilogramoPasas Negras frutisa COD. 010100010063Pasas Negras frutisa $ 2.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.524 $ 8.524
50171549
Hierbas secas10SachetOrégano Entero 250 grs. COD. 010101000322Orégano Entero 250 grs. sabu $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
10151802
Semillas o almácigos de vainilla30FrascoVainilla 105 CC COD. 010101000167Vainilla 105 CC marco polo $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
Total Neto $ 39.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.510
TOTAL OC $ 47.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.