Orden de Compra. Nº5052-1181-SE23 "5052-57-LE23/2204009/SOPORTE UNIVERSAL, SEPARADORES DE CANALETAS, LV MODULO, VIDEO/DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-1181-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra 5052-57-LE23/2204009/SOPORTE UNIVERSAL, SEPARADORES DE CANALETAS, LV MODULO, VIDEO/DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-57-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25855
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN PRIMER PISO, CON FLETE INCLUIDO. Horario de 08:00 a 14:0
Comuna Talca
Impuesto 169341,3
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN PRIMER PISO, CON FLETE INCLUIDO. Horario de 08:00 a 14:0
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSEFA SPA
Razón Social JOSEFA SPA
R.U.T. 77.363.939-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSEFA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171510
Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos50Unidad041001001474, SOPORTE UNIVERSAL PARA CANALETA 100 X 50 oferta por el valor neto unitario $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.750 $ 85.750
43223112
Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico OSS40Unidad040906990119, LV MODULO VXC ACOPLADOR CAT 6ª FTP SBCPI-00Soferta por el valor neto unitario $ 14.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.760 $ 591.760
39121202
Canalización eléctrica16Unidad041498983208, SEPARADORES PARA CANALETAS 100 X 50oferta por el valor neto unitario $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
43201401
Tarjetas aceleradoras de video o gráficos4Unidad040900000097, VIDEO 1024MB DDR3 (SIMILAR NVIDIA GeForce N210) oferta por el valor neto unitario $ 47.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.160 $ 188.160
Total Neto $ 891.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.341
TOTAL OC $ 1.060.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.