|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5052-1497-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5052-323-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Para U. de Lavandería
Mes de Agosto 07
Solicitud Nº 36 |
|
Proveniente de Licitación
|
5052-323-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento(Economato) |
|
Razón Social |
Hospital Talca
|
|
R.U.T. |
61.606.901-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
1 Norte Nº 1990 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Talca
|
|
R.U.T. |
61.606.901-2 |
|
Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
56050 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MANUF SUMAR S A
|
|
R.U.T. |
90.718.000-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121904
| LIENZO 0.90 CMS. ANCHO ALG. 100% | 500 | Metro Lineal | LIENZO 0.90 CMS. ANCHO ALG. 100% | Lienzo o espiral de 0,90 cms ancho |
$ 590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 295.000
|
$ 295.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 295.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.050
|
|
$ 351.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.