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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5052-1736-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5052-382-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
STOCK BODEGA SEPTIEMBRE 2007
R.P. Nº |
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Proveniente de Licitación
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5052-382-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento(Economato) |
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Razón Social |
Hospital Talca
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
1 Norte Nº 1990 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Talca
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2782,892 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
LIBRERIA GIORGIO S A
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas AMARILLA 76X76MM STIC NOTES | 50 | Block | Notas AMARILLA 76X76MM STIC NOTES | Nota adhesiva amarilla 7,5 x 7,5 cms. |
$ 181,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.050
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$ 9.034
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44103119
| LAPIZ P/TRANSPARENCIA AZUL 0.8MM MONAMI | 10 | Unidad | LAPIZ P/TRANSPARENCIA AZUL 0.8MM MONAMI | Lapiz para transparencia |
$ 227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.270
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$ 2.269
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31201517
| CINTA EMBALAJE CAFE USATAPE | 20 | Rollo | CINTA EMBALAJE CAFE USATAPE | Cinta Adhesiva Embalaje café |
$ 167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.340
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$ 3.344
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Total Neto
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$ 14.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.783
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$ 17.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.