Orden de Compra. Nº5052-22-SE20 "5052-4-LQ19/2204007002/BOLSAS/ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-22-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2020
Nombre de la Orden de Compra 5052-4-LQ19/2204007002/BOLSAS/ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-4-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 507 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO POLITICAS INSTITUCIONALES REFERENTE A LOS PLAZOS DE PAGO
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 105564
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
R.U.T. 77.437.250-4
Sucursal SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico400kilogramo(código interno 040701000179) Bolsas de polietileno negra de 60x90 cms x 0,05; 50% material virgen (Mín) y 50% material reciclado (Máx). BOLSA de polietileno PEBD MATERIAL: 50% virgen y 50% reciclado. COLOR: Negro MEDIDAS: 60x90 cm x 0,05 de espesor. $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.600 $ 555.600
Total Neto $ 555.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.564
TOTAL OC $ 661.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.