Orden de Compra. Nº5052-474-SE22 "5052-51-LE21/2204007002/TOALLA, BLOQUEADOR, ADHESIVO PROTESIS LEAM/MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-474-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2022
Nombre de la Orden de Compra 5052-51-LE21/2204007002/TOALLA, BLOQUEADOR, ADHESIVO PROTESIS LEAM/MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-51-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9400 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN PRIMER PISO, CON FLETE INCLUIDO. Horario de 08:00 a 14:0
Comuna Talca
Impuesto 12648,11
Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN PRIMER PISO, CON FLETE INCLUIDO. Horario de 08:00 a 14:0
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones SAI
Razón Social INVERSIONES SAI SPA
R.U.T. 76.172.478-9
Sucursal Inversiones SAI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151504
Barniz dental3Unidad(Código interno 040404001138) Adhesivo prótesis (ultra corega o equivalente) 70G crema sin sabor. Ver anexo N°7 "Demanda Mensual". Adhesivo prótesis ultra corega o equivalente 70G crema sin sabor. $ 10.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.479 $ 31.479
53131609
Protector solar2Unidad(Código interno 040701040076) Bloqueador solar factor 50° hipoalergénico, fco de 1000g. Ver anexo N°7 "Demanda Mensual". Bloqueador solar factor 50° hipoalergénico, fco de 1000g $ 13.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.290 $ 27.290
53131615
Productos de higiene femenina6Paquete(Código interno 040701040099) Toallas femeninas nocturna ultra seca (Paquete de 16 un). Ver anexo N°7 "Demanda Mensual". Toallas femeninas nocturna ultra seca Paquete de 16 un. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 66.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.648
TOTAL OC $ 79.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.