|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5052-498-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-03-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5052-58-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
STOCK BODEGA MARZO 2008 |
|
Proveniente de Licitación
|
5052-58-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Economato |
|
Razón Social |
Hospital Talca
|
|
R.U.T. |
61.606.901-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
1 Norte Nº 1990 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Talca
|
|
R.U.T. |
61.606.901-2 |
|
Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
6622,9915 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
LIBRERIA GIORGIO S A
|
|
R.U.T. |
96.972.190-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111504
| Papel contínuo ORIGINAL 11X9.5 ORIGINAL | 5 | Caja | Papel contínuo ORIGINAL 11X9.5 ORIGINAL | Papel Continuo 11 x 9,5 Original |
$ 5.592,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.960
|
$ 27.958
|
44103105
| CARTRIDGE EPSON TO39 COLOR ORIGINAL | 1 | Unidad | CARTRIDGE EPSON TO39 COLOR ORIGINAL | Tinta Epson T039 |
$ 6.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.900
|
$ 6.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.858
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.623
|
|
$ 41.481
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.