Orden de Compra. Nº5052-5-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5052-53-LE13 (ACELGA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-5-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5052-53-LE13 (ACELGA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-53-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna Talca
Impuesto 18278
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES
R.U.T. 16.262.265-k
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas130kilogramoVERDURA PRE-ELABORADA. Acelga picada: Envasado al vacío. Formato de 1 y 3 kg. De color verde uniforme e intenso, brillante, crujiente y tiernas. Duración 7 días. Rotulado, con fecha de elaboración y vencimiento. VERDURA PRE-ELABORADA. Acelga picada: Envasado al vacío. Formato de 1 y 3 kg. De color verde uniforme e intenso, brillante, crujiente y tiernas. Duración 7 días. Rotulado, con fecha de elaboración y vencimiento. $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200
Total Neto $ 96.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.278
TOTAL OC $ 114.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.