Orden de Compra. Nº5052-567-SE18 "5052-34-LE16/2201001/ALIMENTOS/JUNIO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-567-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2018
Nombre de la Orden de Compra 5052-34-LE16/2201001/ALIMENTOS/JUNIO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-34-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 115341,4
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA - ABARROTE - TRANSP. - MADERA - COLCHONES
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GABRIELA PAIVA
R.U.T. 76.281.727-6
Sucursal GABRIELA - ABARROTE - TRANSP. - MADERA - COLCHONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso20UnidadPapel aluminio de 300 mts COD. 040801070007Papel aluminio de 300 mts Rollos 3 X 100 MT $ 28.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.700 $ 564.700
50181901
Pan fresco60PaqueteGalletas de Agua sin sal 180 gr COD. 010100030041Galletas de Agua sin sal 180 gr COSTA O MACKAY $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360
Total Neto $ 607.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.341
TOTAL OC $ 722.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.