Orden de Compra. Nº
5052-628-SE23
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5052-24-LQ22/2204007002/MANGAS 20, 30 Y 70 CAMPAÑA DE INVIERNO/JULIO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5052-628-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
5052-24-LQ22/2204007002/MANGAS 20, 30 Y 70 CAMPAÑA DE INVIERNO/JULIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5052-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra
1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13807
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T.
61.606.901-2
Dirección de Facturación
DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN PRIMER PISO, CON FLETE INCLUIDO. Horario de 08:00 a 14:0
Comuna
Talca
Impuesto
149549
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHAR A BODEGA DEL HOSPITAL DE TALCA (ENTRADA POR 2 NORTE, ENTRE 12 Y 13 ORIENTE), UBICADO EN PRIMER PISO, CON FLETE INCLUIDO. Horario de 08:00 a 14:0
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Plasticos Alameda Talca
Razón Social
ALBERTO JARA E HIJOS LIMITADA
R.U.T.
76.081.446-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Plasticos Alameda Talca
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111016
Polietileno
150
kilogramo
(Código interno 040701000030) Manga de polietileno transparente de 70 cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen
(Código interno 040701000030) Manga de polietileno transparente de 70 cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.500
$ 403.500
13111016
Polietileno
60
kilogramo
(código interno 040701000025) Manga de polietileno transparente de 20 x 0,06, 100% material virgen
(código interno 040701000025) Manga de polietileno transparente de 20 x 0,06, 100% material virgen
$ 2.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.400
$ 164.400
13111016
Polietileno
80
kilogramo
(Código interno 040701000027) Manga de polietileno transparente de 30 cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen.
(Código interno 040701000027) Manga de polietileno transparente de 30 cms x 0,06 de espesor, 100% material virgen.
$ 2.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.200
$ 219.200
Total Neto
$ 787.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 149.549
TOTAL OC
$ 936.649
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.