|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5052-629-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-07-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
5052-31-LE20/2201001001/NESTUN/JULIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5052-31-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
|
|
R.U.T. |
61.606.901-2 |
|
Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
9776,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NESTLE NUTRICION INFANTIL |
|
Razón Social |
NESTLE CHILE SA
|
|
R.U.T. |
90.703.000-8 |
|
Sucursal |
NESTLE NUTRICION INFANTIL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101542
| Harina vegetal | 48 | Caja | (código interno 010101010185) Harina de arroz, instantáneo
| Nestum arroz 24x 250 grs. Venta caja cerrada
|
$ 1.072,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.456
|
$ 51.456
|
|
|
Total Neto
|
$ 51.456
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.777
|
|
$ 61.233
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.