Orden de Compra. Nº5052-667-SE18 "5052-21-LE18/2201001/ALIMENTOS/JULIO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-667-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2018
Nombre de la Orden de Compra 5052-21-LE18/2201001/ALIMENTOS/JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 87963,92
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA; DISTRIBUCION - ABARROTES - TRANSPORTE
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GABRIELA PAIVA
R.U.T. 76.281.727-6
Sucursal GABRIELA; DISTRIBUCION - ABARROTES - TRANSPORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171550
Especias o extractos20SachetCanela en Polvo sachet de 15 grs COD. 010101000588Canela en Polvo sachet de 15 grs $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
12131706
Cerillas12UnidadFósforos gigantes caja de 250 unid. COD. 030300010009Fósforos gigantes caja de 250 unid. $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.532 $ 11.532
50181901
Pan fresco20UnidadGalletas de Agua sin sal 180 gr COD. 010100030041Galletas de Agua sin sal 180 gr $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
50121538
Pescado estable sin refrigerar528UnidadJurel al Natural en Lata 425 grs (Equivalente San José) COD. 010101000094Jurel al Natural en Lata 425 grs Equivalente San José Marca ATLAS de 425 grs. $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.376 $ 431.376
Total Neto $ 462.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.964
TOTAL OC $ 550.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.