Orden de Compra. Nº5052-744-SE10 "INSUMOS ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-744-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-05-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso
Comuna *
Impuesto 4773,959
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL HERRERA GAETE Y COMPAÑIA LIMITA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERRERA GAETE Y COMPAÑIA LIMITA
R.U.T. 77.710.070-k
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL HERRERA GAETE Y COMPAÑIA LIMITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador10ResmaPapel Fotocopia OficioPapel Fotocopia Oficio $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
Total Neto $ 25.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.774
TOTAL OC $ 29.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.