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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5052-752-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUTOADHESIVOS ( S.D.O.) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Economato |
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Razón Social |
Hospital Talca
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
1 Norte Nº 1990 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Talca
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
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Comuna |
*
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Impuesto |
14250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
nativapublicidad |
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Razón Social |
JUAN CARLOS SEPULVEDA SANHUEZA
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R.U.T. |
11.678.479-3 |
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Sucursal |
nativapublicidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60111304
| Letras o números autoadhesivos | 500 | Unidad | AUTOADHESIVOS TAMAÑO 10 X 10 CMS. TROQUELADOS IMPRESION A TODO COLOR
IMPRESION EN AUTOADHESIVOS EN PVC
AUTOADHESIVOS PARA VIDRIO INTERIOR | AUTOADHESIVOS TAMAÑO 10 X 10 CMS. TROQUELADOS IMPRESION A TODO COLOR
IMPRESION EN AUTOADHESIVOS EN PVC
AUTOADHESIVOS PARA VIDRIO INTERIOR |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 75.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.250
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$ 89.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.