|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5052-804-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de aseo P/ Hosp. de campaña (ANULA O/C 5052-704-SE10) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
|
|
R.U.T. |
61.606.901-2 |
|
Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
5412,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DIEZ LTDA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DIEZ LTDA
|
|
R.U.T. |
88.883.600-4 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DIEZ LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Raspadores de limpieza | 240 | Unidad | Virutilla mago pads | Virutilla mago pads |
$ 45,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.800
|
$ 10.800
|
|
| Detergentes surfactantes | 5 | Frasco | Cif crema limón x 750 grs. | Cif crema limón x 750 grs. |
$ 1.330,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.650
|
$ 6.650
|
|
| Insecticidas | 3 | Frasco | Insecticida Raid todo insecto 360cc | Insecticida Raid todo insecto 360cc |
$ 2.095,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.285
|
$ 6.285
|
|
| Limpiadores de uso general | 5 | Frasco | Limpiador Poett x 900 cc. | Limpiador Poett x 900 cc. |
$ 950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.750
|
$ 4.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.485
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.412
|
|
$ 33.897
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.